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        黃略財政所2016年部門決算情況說明

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        作者:黃略財政所 | 來源:黃略財政所 | 時間:2017-09-03 10:43:18 點擊數(shù):-

         

        黃略財政所2016年部門決算情況說明

         

        第一部分  單位基本情況

        1、機構(gòu)、人員

           廣東省遂溪縣財政局黃略財政所是1個獨立核算單位,納入2016年度部門決算,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所,屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。全所財政全額撥款編制人員11人,其中包括1名工勤編制),年末在職人員10人(其中2016年11月新錄用公務(wù)員2名),退休1人。

        2、主要職能

        財政所主要職能是負(fù)責(zé)財政收支管理,包括鎮(zhèn)政府預(yù)算執(zhí)行、各種非稅收入征管,行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。做好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作;負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)政府、學(xué)校以及村級、村組的會計代理核算,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支平衡,并做好村級財務(wù)對外公開工作;管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項財政專項資金的撥款;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級種糧直補、良種補貼等各項涉農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作,及時完成鎮(zhèn)政府以及上級財政部門交辦的其他工作。

        第三部分   收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

        (一)收入支出預(yù)算安排情況

        本單位本年度年初預(yù)算數(shù)728693.00元,實際收到一般預(yù)算財政撥款資金915327.16元,財政部門撥款對賬單915327.16元,差額0元,與財政部門一致。與上年對比減少17.67%,減少了156377.00元,調(diào)整的原因主要是減少了基本支出中的公用經(jīng)費支出。

        (二)收入支出預(yù)算對比分析

        1、收入支出與預(yù)算對比分析

           預(yù)、決算差異情況,按照支出功能分類對比如下:   

         單位:元

        項目(按功能分類)

        年初預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        一般公共服務(wù)支出

        688224.00

        1390753.76

        社會保障與就業(yè)支出

        40469.00

        45204.16

           通過以上表格數(shù)據(jù)對比,一般公共服務(wù)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加102.08%,增加了157989.92元,主要原因是本年度對辦公宿舍樓的修繕費用的支出,增加了固定資產(chǎn)原值;社會保障與就業(yè)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加11.70%,增加了4735.16元,主要是因為本年度退休人員的增資。

        2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

                     各項收入占總收入的比重圖

         

                         各項支出張總支出的比重圖

         

        3、支出按經(jīng)濟分類科目分析

         

        本年度

        上年度

        比上年度增減

        增減%

        “三公”經(jīng)費支出

        8012.00

        8036.00

        -24.00

        -0.30

        會議費

        3300.00

        3155.00

        145.00

        4.60

        培訓(xùn)費

        3789.00

        19610.00

        -187821.00

        -98.02

        4、財政撥款收入、支出分析

           本單位調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)811647.68元,本年度財政撥款收入總收入915327.16元,財政補助收入46640元,其他收入2232元,總支出1435957.92元。支出按照性質(zhì)分類,基本支出1435957.92元,其中人員經(jīng)費836180.68元,日常公用經(jīng)費599777.24元,項目支出0元;按照支出經(jīng)濟分類,工資福利支出790976.52元,商品和服務(wù)支出599777.24元,對個人和家庭的補助45204.16元。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

            由于調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及其他收入,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余339888.92元,其中銀行存款余額332275.46元,庫存現(xiàn)金7613.46元。

        (四)資產(chǎn)負(fù)債情況分析

        固定資產(chǎn)原值1913000.00元,在本年度對辦公宿舍大樓的修繕費用的支出590547.59元,,增加了固定資產(chǎn)的原值,固定資產(chǎn)年末數(shù)為2503547.59元,比上年增加30.87%,以及本年末的結(jié)余資金227473.00元,年末資產(chǎn)總值為2731020.59元。

         

         

        遂溪縣黃略財政所2016年部門決算公開表

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